送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2018-03-02 12:28

你是一般计税还是差额征税,你说的抵减是怎么个抵减法,通过差额开票还是?

雪颖 追问

2018-03-02 12:59

我是差额征税,但不是差额开票,做账时成本这块有个抵减的销项税额,1月份我是小规模纳税人,调减 了笔收入,报税时零申报了,因此有抵减的销项税额余额,2月变成一般纳税人的,想请教下我这个月可不可以把上月未抵减的销项税额抵减呢

方老师 解答

2018-03-02 13:04

不可以跨月进行抵减。

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相关问题讨论
你是一般计税还是差额征税,你说的抵减是怎么个抵减法,通过差额开票还是?
2018-03-02 12:28:12
你好 借:主营业务成本 应交税金—增值税(销项税额抵减) 贷:银行存款 这部分是扣除部分
2019-06-17 10:42:45
=(收款额-支付出去的金额)/(1+适用税率)
2018-07-05 16:18:02
差额征税额=(不含税收入-可扣减成本)/(1+税率)*税率-可抵扣的进项税
2019-03-21 10:23:26
那就是不交税了。 之前计提的税计入营业外收入~减免税额。
2019-03-25 19:51:18
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