- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2018-03-02 12:28
你是一般计税还是差额征税,你说的抵减是怎么个抵减法,通过差额开票还是?
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你是一般计税还是差额征税,你说的抵减是怎么个抵减法,通过差额开票还是?
2018-03-02 12:28:12

你好
借:主营业务成本
应交税金—增值税(销项税额抵减)
贷:银行存款
这部分是扣除部分
2019-06-17 10:42:45

=(收款额-支付出去的金额)/(1+适用税率)
2018-07-05 16:18:02

差额征税额=(不含税收入-可扣减成本)/(1+税率)*税率-可抵扣的进项税
2019-03-21 10:23:26

那就是不交税了。
之前计提的税计入营业外收入~减免税额。
2019-03-25 19:51:18
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雪颖 追问
2018-03-02 12:59
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2018-03-02 13:04