您好,我是小规模纳税人,开发票开超了,可是上季度开 问
撤回发票晚了,已经跨越了,已经累计12个月了。 答
老师你好,我想问一下当月收到的进项发票要当月完 问
你好,可以在需要抵扣的当月勾选,但是取得发票当月还是要做账 答
我这个月开了10万发票,我申报表上的减征额怎么算 问
你好!是的,如果10万是不含税的话 答
税务申报的时候提重分类报表还是不重分类报表? 问
您好,这个的话,是重分类报表 答
老师好 这个是啥意思 问
填写附列资料一,如果开的是1%的,在第五栏里面填写 答
原材料采购入库是,如果发票有3个点的,采购单上的额税点是不是也要改成3%啊 我之前采购入库的时候都按17个点入库的,现在供应商发票过来的是3个点的,这个差额部分怎么处理呢?因为查到是2017年的账,原材料的库存差额比较大,现在核对出问题了
答: 您好!你本身发票上面是几个点的,入库的时候就按发票上面写不含税金额和税金
我单位采购的原材料叫数码管 ,供应商那边来的发票叫发光管,东西都是一样的就是名字不一样,我可以按数码管记原材料吗
答: 你好,你需要根据发票上面的名称设置材料明细的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
麻烦问下,我们有采购材料,款已付,货已到,但是对方的发票不会来了,货到时,我们已做了暂估入库,借:原材料,贷:应付帐款暂估,但现在对方没有业务了,发票也不会来了,但我们的款已付了,这个应付帐款-供应商的借方余额如何冲平呀
答: 你冲回暂估,按实际做借原材料 贷应付账款 供应商
李龙 追问
2018-03-01 14:12
宋生老师 解答
2018-03-01 14:16
李龙 追问
2018-03-01 14:24
宋生老师 解答
2018-03-01 14:26