老师,我们给兼职员工发工资是需要按照工资申报还 问
你好,兼职的属于劳务费,如果他在其他的公司有社保的情况下按工资 答
粮食行业保管账页,本月合计,承上页,转下页,这几个摘 问
你好!摘要都是正常的黑色或者蓝色 答
老师们好,期初盘点,银行有余额100元,还欠上海客户发 问
录入期初数,借:银行 100 应收账款-山东客户1500 其他应收款-老板 18400 贷:应收账款-上海客户 20000 上面往来科目不是二级科目,是辅助核算 答
个人扫码进来的能开公司的发票吗?按常理来说,就是 问
您好, 更正一下子女教育 当前受教育阶段分为7个阶段: 学前教育阶段; 义务教育(小学、初中教育); 高中阶段教育(普通高中、中等职业、技工教育); 大学专科; 大学本科; 硕士研究生; 博士研究生; 注:采集的时候只录入现阶段的受教育信息即可,比如:子女正在接受小学或初中阶段的义务教育,那么就录入义务教育阶段即可。 或者作废子女教育之后重新填报 答
老师,这个题目我也不理解,就是我能够理解这个递延 问
你好,一调减,其他收益或营业外收入纳税,就冲抵了哈,纳税调整是企业所得税汇算清缴的时候需要手动填写申报表去调整的。 答
去年买了固定资产,今年用专款报销了这次费用,去年是借:固定资产10万,贷:银行存款10万,今年专款到账是不是借:专款10万,贷:资本公积_拨款收入10万?
答: 是的啊
第Io题为什么错了???不是借股本/固定资产/银行存款 贷实收资本 资本公积 ——股本溢价吗??
答: 你好,没有看到你所提供的题目
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
收到专项应付款时,借:银行存款200,贷:专项应付款200,用专项应付款购买固定资产时,借:固定资产100,借:应交税费-增(进项)13,贷:银行存款113,借:专项应付款113,贷:资本公积113对吗?还是借:专项应付款100,贷:资本公积100?
答: 借:专项应付款113,贷:资本公积113这事对的
分录:借:长投9000 管理费用 20 贷:股本5000 资本公积2950 固定资产1000 银行存款 70 请问 对吗?
用专项应付款购买固定资产,会计分录是借:固定资产 贷:银行存款, 借:专项应付款 贷:资本公积。请帮忙看下,这样做账对吗
我们是事业单位学校,那我们用专项应付款购买的固定资产怎么记账?你说借固定资产,贷银行存款。借专项应付款 贷资本公积可我们不能用资本公积科目
袁老师 解答
2018-03-01 11:16
袁老师 解答
2018-03-01 13:45