去年12月份出一笔:借:销售费用 贷:银行存款今年1月份因某原因这笔费用退回到银行,那这笔我是直接用红字冲销还是做: 借:银行存款 贷:以前年度损益调整 ?

双头大剪刀
于2018-03-01 10:14 发布 648次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-03-01 10:15
您好!后面的做法是对的了
相关问题讨论
您好!后面的做法是对的了
2018-03-01 10:15:29
需要的,这个分录是这季度做的啊
2018-03-20 16:30:08
未分配利润吧
2017-08-11 12:49:33
您好!
通常本年补交上年社保金额,一般不是由于核算错误导致,而是由于社保规定原因,所以通常计入当期损益
其次 ,如果您真的想要通过以前年度损益调整进行核算,那么产生的调增,应该社保费用中进行调增,而不是弥补以前年度亏损
2024-04-18 01:59:47
你好,本来正确 借;管理费用 贷;银行存款 6000,而企业只计入600
所以需要补做 借;管理费用 贷;银行存款 5400
由于跨年了,就需要把管理费用换成以前年度损益调整科目
所以调整分录是 借;以前年度损益调整 贷;银行存款 5400
与金额大小没有关系,跨年涉及损益科目错误,就需要通过以前年度损益调整科目来调整的
2018-09-06 20:30:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



双头大剪刀 追问
2018-03-01 10:20
宋生老师 解答
2018-03-01 10:21