送心意

薛老师

职称中级会计师

2018-02-28 18:15

这分录应该是之前已经把材料入库了,这个月把发票拿去抵扣,所以只有进项税额了,然后转到未交增值税里。

yaya 追问

2018-03-02 08:12

为什么转到未交增值税里

薛老师 解答

2018-03-02 08:15

月末我们要把这个月应交的增值税转到未交增值税里面,图片上下面那个分录其实有问题的,正确的分录应该是:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 
贷:应交税费——未交增值税

yaya 追问

2018-03-02 08:26

未交增值税在贷方不是要交税吗,他这个不用交税啊

薛老师 解答

2018-03-02 08:33

在贷方表示应缴未缴的增值税,他这个是将进项转到未交增值税的借方,但是他还需要将销项转到未交增值税的贷方,然后你对比下借方和贷方哪个金额大,借方大表示进项多于销项,就不用交税,如果贷方大于借方,表示销项大于进项,就需要交税了。

yaya 追问

2018-03-03 11:02

转进项的分录是怎么写了

薛老师 解答

2018-03-03 13:24

我们是期末将销项减进项的余额转到未交增值税。如果销项大于进项,就做借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 
贷:应交税费——未交增值税 
如果进项大于销项,则借:应交税费——未交增值税 
贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)

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2019-06-18 15:24:48
这分录应该是之前已经把材料入库了,这个月把发票拿去抵扣,所以只有进项税额了,然后转到未交增值税里。
2018-02-28 18:15:24
你好 1个计提社保分录,同时做扣缴社保的分录(这个社保款项是个人垫付的)
2020-03-18 15:58:08
你好,这个分录是谁做的?不正常,一般不会有这样的暂估分录
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