送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-02-28 10:14

计提的话
借:管理费用等--工资  9373.6
           贷:应付职工薪酬--工资

小芬 追问

2018-02-28 10:16

老师:是本月计提本月发的?

张艳老师 解答

2018-02-28 10:18

这要看您公司工资制度了。一般企业是当月计提,下月发放。

小芬 追问

2018-02-28 15:04

我这个是用银行流水付的,不是贷应付职工薪资那

张艳老师 解答

2018-02-28 15:08

这个是银行代付工资的流水。
如果实际发放工资的话,分录为
借:应付职工薪酬--工资
      贷:其他应付款--社保等(个人负担部分)
             应交税费--应交个人所得税
            银行存款(这个金额就是对应银行流水的金额了)

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相关问题讨论
计提的话 借:管理费用等--工资 9373.6 贷:应付职工薪酬--工资
2018-02-28 10:14:21
一起作为工资入账,在工资表中列清明细。 借:管理费用等--工资 贷:应付职工薪酬--工资
2018-02-28 10:02:37
工资不能分摊,年终奖可以分摊,年终奖除以12查找税率和速算扣除数,年终奖的个税=年终奖*税率-速算扣除数。
2019-02-13 12:00:41
计入应付职工薪酬的,是工资一部分
2018-03-21 14:31:06
您好!你说的不收回来员工的是什么意思?公司负担个税?
2018-05-30 10:37:38
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