请问以前会计去税务局代开了半年的房租专票,但是这个专票她没有抵扣,她的做账就是借:长期待摊费用 贷:预付账款 然后摊销是借:管理费用 贷长期待摊费用 我这个月抵扣了这张发票我应该怎么做账

杨静
于2018-02-28 09:47 发布 868次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
借;应交税费(进项税额) 贷;长期待摊费用
借;长期待摊费用 贷;管理费用,对之前摊销金额进行相应调整
2018-02-28 09:49:04
你好,这么写也是可以的
2022-09-08 10:16:14
同学你好,我给你写
收到发票时。假如两年租金=100 一年50
借:长期待摊费用 100
贷:其他应付款 100
支付租金时
借:其他应付款 100/4=25
贷:银行存款 25
摊销房租时
借:管理费用 100/12
贷:长期待摊费用 100/12
2025-01-24 16:55:44
是的,你说的完全正确。再来看看下一个问题,长期待摊费用在发生额度超出预算的情况下如何处理?
2023-03-24 19:25:00
你好,之前长期待摊费用是核算发生的什么费用?
2018-07-13 17:30:44
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