请问以前会计去税务局代开了半年的房租专票,但是这个专票她没有抵扣,她的做账就是借:长期待摊费用 贷:预付账款 然后摊销是借:管理费用 贷长期待摊费用 我这个月抵扣了这张发票我应该怎么做账
杨静
于2018-02-28 09:47 发布 811次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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借;应交税费(进项税额) 贷;长期待摊费用
借;长期待摊费用 贷;管理费用,对之前摊销金额进行相应调整
2018-02-28 09:49:04

你好,正在解答请稍后
2020-08-11 15:06:25

一般是这样
需要看开始摊销的是什么费用,对应的应当计入什么科目
2016-04-14 22:15:09

你好,同学
可以的,预付账款,待摊费用都可以的
选择一个
2021-09-15 10:30:53

一年以内的都可以做预付。这个可以跨年。
2020-04-13 13:40:07
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