- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-02-27 16:50
建议通过应付职工薪酬--社保科目过渡,这样对于所得税汇算清缴取数方便些
相关问题讨论

借银存借管理费用-4000
2020-05-21 08:47:06

您好
借:应交税费-应交增值税-减免税额 480
借:管理费用-办公费 -480
2019-12-03 19:59:44

你好,因为是当年的,可以直接把发票附在后面。
2019-07-16 10:51:36

你好,预支是借其他应收款贷银行存款/现金,发工资时冲其他应收款
2018-12-15 10:14:10

你好!原分录红字就可以
2016-10-27 13:08:33
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助教 追问
2018-02-27 17:05
张艳老师 解答
2018-02-27 17:14