老师,收到一年的房租发票怎么做账 问
您好, 借:预付账款 借:银行存款 借:管理费用-房租 贷:预付账款 答
老师好,小规模纳税人酒店,我现在需要注销清账,请问 问
暂时不注销银行账户就行 答
找郭老师,有问题要问 问
在的,具体的什么问题? 答
建筑工程项目的施工人员团体意外险进项税可以抵 问
你好,是可以抵扣的,与施工人员安全生产相关可以抵扣。 答
老师,委外加工,去年底把加工的库存货核算了加工费 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

老师,到年末,如果企业和同一个公司有挂多个科目,比如应收,应付,其他应付或其他应收款,要把和同一公司的往来对冲后调整到一个科目对吗
答: 不用调整,这几个科目都是独立的科目,是不能够对冲的。
“其他应收款”是资产类科目,正常情况下余额应该在借方。部分企业将收入先挂入该科目的贷方,再从借方冲销,达到隐匿收入、逃避税收的目的。这句话请举例说明,谢谢!
答: 比如,你有比预收账款,如果直接挂在预收就要先预交或者申报税,但是你先把这笔钱放入其他应收账务等开票了以后在把这笔钱以转出来抵消应收。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
可以把科目其他应收款写为其他应收款项吗?
答: 这个是一级科目写错了?这个一般不影响这个,出报表没有问题就可以

