想咨询一下,关于出口退税的问题,我们在做申报资料的时候,税务的说我们增值税申报表中,没有体现进出口业务的数据,这个是我们要修改业务当月申报的增值税申报表吗?这个数据更正申报后,对我们的所得税汇算清缴有影响吗?
云野
于2023-11-22 15:47 发布 267次浏览
- 送心意
小小霞老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

需要的需要做更正申报。
2022-04-08 12:28:42

可以去税局表单下载就可以。
2018-11-27 16:13:01

当前的规定是,如果以前没做增值税申报,但是在汇算清缴时有视同销售的情况,此时只需要在A105010视同销售这张表填写申报即可,税务会针对视同销售自动计算应缴纳的增值税。
2023-03-21 10:50:13

你好,这个是需要保存十年的。
2022-02-23 10:16:31

同学你好
所得税汇算需要看是不是有损失
没有损失填写收入明细表
2022-05-23 11:04:16
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