送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2023-11-16 17:36

您好,借:原材料  200   贷:应付账款   200
收到发票  借:原材料  -200   贷:应付账款   -200
借:原材料  200  进项税 26 贷:应付账款   226

负责任的白羊 追问

2023-11-16 17:37

需要写三个分录吗?

廖君老师 解答

2023-11-16 17:38

您好,写3个分录是不用动脑子的最简单方法,不会错,如果暂估和发票未税不一样,还得计算,这个方法不用计算

负责任的白羊 追问

2023-11-16 17:38

哦哦懂了谢谢

廖君老师 解答

2023-11-16 17:39

 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!
 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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同学,你好 借,固定资产1000 应交税费91.2 管理费用20 贷,银行存款
2023-04-20 22:02:33
您好,借:原材料 200 贷:应付账款 200 收到发票 借:原材料 -200 贷:应付账款 -200 借:原材料 200 进项税 26 贷:应付账款 226
2023-11-16 17:36:04
你好,同学。您的问题是什么
2023-10-10 21:27:44
借固定资产30700 应交税费应交增值税进项税3942 贷银行存款34642
2024-06-07 12:22:45
同学你好 问题不完整吧
2024-01-15 12:44:16
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