我是一般纳税人,上月预留抵扣金额1213元,本月销项税额29671.11元,进项税额21368.56元,认证应交税额7089.55元,请问还用做分录么,如果做,如何做分录?谢谢
天会亮、心会暖
于2018-02-23 13:49 发布 700次浏览
- 送心意
职称:
2018-02-23 14:12
学员你好,需要计提增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 进项税和销项税公司是月底结转还是年度结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税
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2018-02-23 14:12:14

借销项税额2000 转出未交增值税 7000-2000 贷进项税额7000
2019-09-21 11:04:22

借应交税费应交增值税肖像贷应交税费应交增值税转出未交增值税金额都是填写300。
2021-07-09 15:28:39

你好,2月的这个4000你直接做应交税费-应交增值税-进项税额
2024-04-11 17:15:36

你好,你这个进项大于销项。不用交税。也不用单独另外做分录,剩下的在表上留底就可以了。
2024-01-25 14:37:24
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