送心意

职称

2018-02-23 14:12

学员你好,需要计提增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税  进项税和销项税公司是月底结转还是年度结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税

天会亮、心会暖 追问

2018-02-23 15:37

上个月预留抵扣额在本月还用做分录吗?

解答

2018-02-23 15:49

@917*864:学员你好,留底税额是不需要账务处理的,直接抵扣销项税额即可。

天会亮、心会暖 追问

2018-02-23 16:02

也就是说税额缴纳之后,在资产负债表中的应交税金为零是吧?

解答

2018-02-23 16:05

@917*864:学员你好,一般都是当月计提申报,下个月缴纳,所以在应交税费科目提现未缴纳的增值税。也就是计提的增值税款。

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学员你好,需要计提增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 进项税和销项税公司是月底结转还是年度结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2018-02-23 14:12:14
借销项税额2000 转出未交增值税 7000-2000 贷进项税额7000
2019-09-21 11:04:22
借应交税费应交增值税肖像贷应交税费应交增值税转出未交增值税金额都是填写300。
2021-07-09 15:28:39
你好,2月的这个4000你直接做应交税费-应交增值税-进项税额
2024-04-11 17:15:36
你好,你这个进项大于销项。不用交税。也不用单独另外做分录,剩下的在表上留底就可以了。
2024-01-25 14:37:24
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