请问报关数量应该是800个填成了200个 发票已经开 问
同学,你好 那你金额就不一样的 答
@郭老师,有个问题我想请教下,就是我们原先已经按56 问
若原先开票的 5634 元是含税价(13% 税率),则换型号后的差价 84 元默认也是 含税差价(即包含增值税的总差价)。原先开票时,5634 元含税价中已包含增值税(5634÷1.13×13%); 换货后,总价款减少 84 元(含税),相当于对方实际支付的含税金额减少 84 元,因此应退还对方 84 元含税差价。开具 红字增值税专用发票,冲减原 5634 元发票中的 84 元含税金额(即冲减不含税金额 74.34 元,增值税 9.66 元); 重新按调整后金额(5634-84=5550 元)开票,或直接红冲 84 元后,对方按 5550 元支付尾款,实际应退对方 84 元(含税差价),无需单独扣除税点,通过红冲发票自然调整增值税即可 答
老师:个体户要如何应对社保新规?怎么做,及合规又节 问
你好,说实话,没有这样的办法。 如果有的话,企业老板就不会郁闷了。 除非你都找些已经退休的人。才能解决。 答
您好老师,我们车间装修好了,其中我们有一间测试间 问
你买的设备让对方看设备的就可以的。你是用在研发上面的,你的折旧费做的研发支出。 答
小规模纳税人未开票收入填在增值税及附加税费申 问
跟开的普票收入合计填报 答

我公司发票开具5030元入得成本,实际付款5000元,那应付账款挂账的30元该如何冲销??
答: 可以用库存现金冲销30元的应付账款
酒店类行业,购买的煤,1月份单价780,按照780作的入库,成本也按照780的单价来作,3月份结账的时候单价按照690开具的发票,那1月份挂账的应付账款与3月份冲应付账款就有差额,应该怎么处理
答: 同学你好 在3月调整成本就行
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
货款已经支付给对方,但对方发票一直未开具给公司,现在也要不回来了,应付账款上一直倒挂着,该如何处理呢
答: 你好!如果你确认开不了发票来了,直接用收据或者送货单入账,只是汇算清缴要调增利润
老师,我公司有一笔应付款项12000元,已入成本,是真实业务,现在已过三年了,对方没开发票,钱也没付,现在发现这笔应付款项时,对方公司已经注销,我方该怎么处理,需要什么资料呢?
老师,你好,请教一下,公司有张400万的发票应付账款一直未付,现已查清当时是开来冲成本的。但是一直挂在账上,该怎么处理掉比较好?
老师好!请教一下,公司前任会计在去年的时候没有收到成本票,做了暂估入库,然后以暂估价出成本,现在账上一直挂着应付账款~暂估应付款44万多,这个怎么处理?


安晴 追问
2018-02-22 10:50
张艳老师 解答
2018-02-22 10:52