外账给我一张25年的余额表,其中应付账款借方88173 问
你错在直接按借贷差额录入,还把差额乱入了未分配利润,导致资产少了 39821.82。 直接改: 应付账款、其他应付款按原借贷方余额分别录入,别算差额 把错进未分配利润的 4849.37 删掉 应付借方进预付,其他应付借方进其他应收 账就平了,和税务系统一致。 答
建筑业,项目地预缴附加税474.34元,这笔如何写分录? 问
你好 建筑业,项目地预缴附加税474.34元,这笔如何写分录? 借:税金及附加 474.34 贷:应交税费-应交附加税 474.34 借:应交税费-应交附加税 474.34 贷:银行存款 474.34 机构地应交附加税:11675.46元,这笔如何写分录? 借:税金及附加 11675.46 贷:应交税费-应交附加税 11675.46 借:应交税费-应交附加税 11675.46 贷:银行存款 11675.46 答
图片是我的问题,我要和B公司要多少钱? 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
应交企业所得税以前多交了,不小心做到借方了,现在 问
摘要:更正以前年度多缴企业所得税科目入账错误 调整应交企业所得税错记借方科目 答
商场老板名下有很多个公司,物业公司,商管公司,传媒 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

资料:红星公司2021年9月发生如下固定资产购建业务:(1)购入需要安装的生产线一条,买价240000元,增值税税率13%,已用银行存款支付。(2)用银行存款购入不需要安装的设备一台,买价合计98000元,增值税率13%,现金支付运费2000元,设备已交付车间使用。(3)用现金支付生产线的运费6500元。(4)生产线的安装费37000元,用银行存款支付。(5)生产线安装完工,已交付车间使用,结转生产线实际安装成本。要求:根据以上业务编制会计分录。
答: 你好,同学,具体如下 1、借在建工程240000 应交税费应交增值税240000*13% 贷银行存款240000*1.13 2、借固定资产98000%2B2000=100000 应交税费应交增值税98000*13% 贷银行存款98000*1.13 库存现金2000 3、借在建工程6500 贷库存现金6500 4、借在建工程37000 贷银行存款37000 5、借固定资产240000%2B6500%2B37000=283500 贷在建工程283500
资料:红星公司2021年9月发生如下固定资产购建业务:(1)购入需要安装的生产线一条,买价240000元,增值税税率13%,已用银行存款支付。(2)用银行存款购入不需要安装的设备一台,买价合计98 000 元,增值税率13%,现金支付运费2000元,设备已交付车间使用。(3)用现金支付生产线的运费6500 元。(4)生产线的安装费37000元,用银行存款支付。(5)生产线安装完工,已交付车间使用,结转生产线实际安装成本。要求:根据以上业务编制会计分录。信息1/1
答: 同学您好,分录如果 1.借在建工程240000 贷银行存款240000 2.
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
根据经济业务编制会计分录5日,向小米工厂购进甲材料1000千克,每千克4元,乙材料2000千克,每千克5元,增值税税率13%,同时发生运输费等采购费用 1000元,运输费的增值税额 90元,两种材料验收入库,全部款项已通过银行存款支付。
答: 同学你好,请耐心等待,老师为你解答,稍后给你上传








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小程程老师 解答
2023-11-14 22:26