老师好,咨询您下,我这边出纳10月份时候给客户开出增值税普通发票,10月份已做完账,也报完增值税。11月份说客户名称开错,又开出了增值税发票红冲,只改了客户名称,金额没有变动,这种情况我怎么做账务处理呢?税务平台月初报税需要怎么调整呢
听雨
于2023-11-13 14:48 发布 224次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-11-13 14:49
借应收账款负数
贷主营业务收入负数、
应交税费负数
借应收账款贷主营业务收入应交税费
都是普通发票的,不需要申报一正一负数是0
相关问题讨论

你好,可以跨年冲红的。没有时间限制,但强调的是真实性,
2018-07-30 09:32:43

你好,已经红冲了,不用作废的。
2022-08-15 11:27:32

你好,我可以发给您个截图看一下。
2021-11-03 10:01:00

普通发票开具红字发票不用申请,直接开具即可。
开具红字发票的步骤如下:
1.登录税控发票开票软件;
2.发票管理----增值税普通发票填开----红字;
3.点击红字----输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码----下一步----系统就会自动;
4.显示出先前开具的发票信息,只是是以红字表示----打印即可。
2020-03-07 19:48:13

您好!直接开具一模一样内容的发票,金额为负数。
2018-08-14 14:06:08
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听雨 追问
2023-11-13 15:25
郭老师 解答
2023-11-13 15:26