老师好,咨询您下,我这边出纳10月份时候给客户开出增值税普通发票,10月份已做完账,也报完增值税。11月份说客户名称开错,又开出了增值税发票红冲,只改了客户名称,金额没有变动,这种情况我怎么做账务处理呢?税务平台月初报税需要怎么调整呢

听雨
于2023-11-13 14:48 发布 302次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-11-13 14:49
借应收账款负数
贷主营业务收入负数、
应交税费负数
借应收账款贷主营业务收入应交税费
都是普通发票的,不需要申报一正一负数是0
相关问题讨论
你好,已经红冲了,不用作废的。
2022-08-15 11:27:32
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》(第二十一章第三章)规定,对已开具的增值税普通发票,在计算纳税抵扣时,可以根据实际情况部分红冲,符合税务机关报送数据的要求。
2023-02-27 11:05:53
增值税普通发票跨月怎么冲红
1、登录税控发票开票软件;
2、发票管理----增值税普通发票填开----红字
3、点击红字----输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码----下一步----系统就会自动显示出先前开具的发票信息,只是是以红字表示----打印即可.
2022-03-04 16:53:17
1 打开发票税控开票软件,选择发票填开,点击增值税普通发票填开。2 点击红字。3 录入正数发票的发票代码和发票号码,点击下一步。4 点击确定。5 系统自动生成普票红冲发票
2023-01-31 13:50:15
你好,跨月发现有错误无法作废或者发生销售退回的情况下
2022-08-03 17:20:45
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听雨 追问
2023-11-13 15:25
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2023-11-13 15:26