老师 请问 挂靠公司给我们打款6万,我们给他开5万的发票 这个帐怎么做啊

优雅的柚子
于2023-11-07 14:46 发布 465次浏览
- 送心意
姜再斌 老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
2023-11-07 14:49
你好,同学,借:银行存款,贷:相关收入科目 应交税费-应交增值税 相关应收款项科目
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就是这个差额 怎么处理
2023-11-07 15:03:42
谢谢老师 这个有个差额怎么处理那
2023-11-07 15:03:57
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,这个六万是你的成本,你收到六万的发票计入工程施工
2020-08-20 16:28:15
三万挂往来,再还现金回去也行
2020-03-25 10:32:01
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优雅的柚子 追问
2023-11-07 15:03
姜再斌 老师 解答
2023-11-07 15:10