10年购入的车辆18万,今年以4万的价格抵扣工程款,具体怎么做分录?

时尚的蛋挞
于2023-11-07 09:55 发布 345次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-11-07 10:10
同学你好
做固定资产清理就可以了
一、 将要处置的固定资产转入清理分录为
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
二、 发生清理费用时
借:固定资产清理
贷:银行存款、应缴税费等
三、 处置的收入
借:银行存款等相关科目
贷:固定资产清理
四、 清理净损益
1、 如果是净收益
借:固定资产清理
贷:营业外收入
2、 如果是净损失
借:营业外支出
贷:固定资产清理
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同学你好
做固定资产清理就可以了
一、 将要处置的固定资产转入清理分录为
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
二、 发生清理费用时
借:固定资产清理
贷:银行存款、应缴税费等
三、 处置的收入
借:银行存款等相关科目
贷:固定资产清理
四、 清理净损益
1、 如果是净收益
借:固定资产清理
贷:营业外收入
2、 如果是净损失
借:营业外支出
贷:固定资产清理
2023-11-07 10:10:38
您好,您是转入方还是转出方
2022-02-11 09:19:02
您好,借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 对外转让,
确认销项税额: 借:银行存款/其他应收账款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益
借:固定资产清理 贷:资产处置损益 (或分录反方向)
2025-04-16 18:27:48
开具冲红发票 56 万时:
借:主营业务收入(或工程结算收入等相关科目) 56 万(红字)
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)
退回工程款 38 万时:
借:预收账款(或应收账款等相关科目) 38 万
贷:银行存款 38 万
同时,调整应收账款余额:
借:应收账款 -18 万
贷:主营业务收入(或工程结算收入等相关科目) -18 万(红字)
2024-06-12 14:39:52
你好,学员,门店你们账上确认的是什么科目的
2022-02-11 09:25:54
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