送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-11-07 08:49

借在建工程。60万
应交税费,应交增值税进项78000,
贷应付账款678000

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借在建工程。60万 应交税费,应交增值税进项78000, 贷应付账款678000
2023-11-07 08:49:56
你好 借:银行存款  ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2023-11-03 19:14:11
你好;  借银行存款  135600贷主营业务收入  120000、 应交税费-应交增值税-销项税15600
2023-03-30 18:20:35
稍等,一会给你回复
2022-11-16 14:59:57
您好 (1)1日,公司接受华英科技有限责任公司投资300000元,存入银行。 借:银行存款300000 贷:实收资本300000 (2)2日,公司购入笔记本电脑一台,增值税专用发票注明买价为5000元,增值税税额为650元,开出转账支票用于支付价款。 借:固定资产5000 借:应交税费-应交增值税-进项税额650 贷:银行存款5650 (3)5日,从银行提取现金4000元备用。 借:库存现金4000 贷:银行存款4000 (4)8日,公司借入的期限为3个月的借款400000元到期,以银行存款归还。 借:短期借款400000 贷:银行存款400000 (5)10日,从泰铭公司购买A材料一批,增值税专用发票注明的价款为80000元,增值税税额为10400元,款项尚未支付,材料已验收入库。 借:原材料80000 借:应交税费-应交增值税-进项税额10400 贷:应付账款90400 (6)14日,支付泰铭公司A材料货款。 借:应付账款90400 贷:银行存款90400 (7)15日,公司生产甲产品领用A材料6000元,车间一般耗费领用A材料2000元,管理部门领用A材料300元。 借:生产成本6000 借:制造费用2000 借:管理费用300 贷:原材料8300 (8)17日,销售给美帝集团乙产品100件,开出的增值税发票注明价款为60000元,增值税税额为7800元,收到货款存入银行。 借:银行存款67800 贷:主营业务收入60000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额7800 (9)17日,结转销售的乙产品的成本共计45000元。 借:主营业务成本45000 贷:库存商品45000 (10)30日,计提本月应付职工工资180000元,其中生产工人工资100000元,车间管理人员工资40000元,公司管理人员工资40000 借:生产成本100000 借:制造费用40000 借:管理费用40000 贷:应付职工薪酬 180000
2022-04-07 22:09:56
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