送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2023-11-07 08:19

您好,借:预付  4  贷:银行  4
这个机器现在已经在用了,多少价格合同里有,我们先暂估固定资产,等34个月后现入固定资产折旧太晚了,资产都差不多用坏了
借:固定资产    贷:应付
发票来时上一个分录冲红
  借:固定资产(负)    贷:应付(负)
再按发票做分录
借:固定资产    进项税    贷:预付  (这里把预付冲平)

奋斗 追问

2023-11-07 08:56

暂估固定资产后就开始折旧对吗

廖君老师 解答

2023-11-07 08:57

您好,是的,达到使用状态下月就折旧 了

奋斗 追问

2023-11-07 08:58

好的,非常感谢

廖君老师 解答

2023-11-07 08:59

 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!
 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

奋斗 追问

2023-11-07 09:15

老师,我还想咨询一下,如果对方每月按照我的付款金额4万元开股东资产发票给我,这样要怎么开票?

奋斗 追问

2023-11-07 09:16

按照每月付款4万元开卖机发票给我,这样要怎么开

廖君老师 解答

2023-11-07 09:24

您好,是一台机器的话,这个单位要开0点几台了,我只接触到一张发票开不开那么多金额才开0点几台的发票,一起来的发票是一台,这个分开付款一般不开票,要么一起开票

奋斗 追问

2023-11-07 09:28

好的,明白,谢谢

廖君老师 解答

2023-11-07 09:36

 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!
 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

上传图片  
相关问题讨论
您好,借:预付 4 贷:银行 4 这个机器现在已经在用了,多少价格合同里有,我们先暂估固定资产,等34个月后现入固定资产折旧太晚了,资产都差不多用坏了 借:固定资产 贷:应付 发票来时上一个分录冲红 借:固定资产(负) 贷:应付(负) 再按发票做分录 借:固定资产 进项税 贷:预付 (这里把预付冲平)
2023-11-07 08:19:23
这个要开的了。其实相当于对方花9万块钱卖你们的设备。
2018-11-20 13:50:43
支付掉的这20万,计入其他应付款-A借方,收到发票,计入贷方
2022-09-22 11:27:48
你好,也就是说他实际付给我们的钱是480。那后期开发票开多少钱?
2022-09-22 11:21:05
你好,你有这个经营范围可以的。
2022-05-12 10:47:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...