送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2023-11-06 12:23

同学,你好
暂估费用分录
借:管理费用
贷:其他应付款

sweet 追问

2023-11-06 12:24

其他应付款的明细用预提费用吗?

小菲老师 解答

2023-11-06 12:24

同学,你好

可以增加二级科目

sweet 追问

2023-11-06 12:25

好的,谢谢老师

小菲老师 解答

2023-11-06 12:26

不客气,回答满意请5星好评,谢谢

sweet 追问

2023-11-06 12:27

老师,还需要请教一个问题,我们通过第三方平台发放劳务费,第一次算的手续费和实际收取的有差额,差额在账户里,这应该如何做账呢?

小菲老师 解答

2023-11-06 12:28

同学,你好
转到营业外支出或者营业外收入

sweet 追问

2023-11-06 12:36

不是,就是第二次发放就把账户的余额用了,付款和实际的劳务费有差异,那就看开票金额入账吗?

小菲老师 解答

2023-11-06 12:36

同学,你好
看开票金额入账

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同学,你好 暂估费用分录 借:管理费用 贷:其他应付款
2023-11-06 12:23:08
您好实际是项目上发生的就可以,其成本里。
2022-07-01 11:50:16
您好,归结的是企业承担部分
2022-04-01 14:44:56
车间管理人员的工资。然后车间不是直接用于生产的,比如。水电费折旧等等,这些都是计入制造费用的。这些是正确处理。要是不是这样处理就是错误的?
2023-04-17 18:11:34
同学你好 对的 是这个标准
2022-04-11 18:10:47
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