老师,业务员给我拿了几张24年的电力局开的电费专 问
可以,现在能抵扣入账 答
老师,请问期末资产大于期末负债和所有者权益问题 问
你好,是否结转损益了 答
老师您好请问,科目余额表应交税费应交个税借方余 问
转入税金及附加科目 答
8月份报过无票收入100,12月又开票100,这100填在哪 问
未开票收入-100 开票收入100 答
税法中不符合委托加工的三种情形在现行法律中具 问
同学,你好 《中华人民共和国消费税暂行条例实施细则》 第八条对委托加工的应税消费品进行了详细定义,并明确指出以下三种情形不属于委托加工: 由受托方提供原材料生产的应税消费品; 受托方先将原材料卖给委托方,然后再接受加工的应税消费品; 由受托方以委托方名义购进原材料生产的应税消费品。 答

我公司因建账时预付款未入账,造成现在应付款帐面数额大于实际应付金额,我把预付做进帐里,这样调整对吗?借应付代现金,借现金贷营业外收入,这里有对账的数据(客户认可)为凭证。对吗?
答: 您好,这样不需要通过现金科目过渡处理,直接,借:应付账款,贷;营业外收入。
老师,我们公司是平台,我这样做对吗?付款时:借预付帐款,借现金。下单时:借:其他货币资金,贷主营业务收入,同时借:主营业务成本,贷:应付帐款。借应付帐款,贷:预付帐款。
答: 您好!可以的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我现设应付款帐(付信息费),借方科目设哪个,我那预付是填的实际预付借,现金贷.这对吗?然后应付照你那样记,贷应付,借预付,老师你看对不?
答: 那个信息费。是什么。您是说付了信息费不知道记入什么科目对吗?




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一米月光 追问
2018-02-07 21:57
王雁鸣老师 解答
2018-02-07 21:57
一米月光 追问
2018-02-07 22:02
王雁鸣老师 解答
2018-02-07 22:04