老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

借:主营业务成本——服务费成本 贷 :应付账款暂估应付账款这个为啥要这样结转服务费成本呢请问老师
答: 你好,是取得收入但是相关成本没有取得发票,所以就做了成本暂估处理
16年 因为缺票 暂估服务费 成本 这个服务费就是开发费用 算主营成本 是不是要做分录 暂估服务费:借 主营业务成本 贷 应付账款~暂估 这样就行?
答: 可以的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
1月有服务收入,结转成本借主营业务成本-服务成本贷应付账款-暂估款,2月发票进来,借应付账款-暂估款 贷 现金,可以吗?直接从暂估转入成本
答: 你好,2月份取得发票冲销暂估成本,贷方应当是主营业务成本,而不是库存现金的 然后根据发票计入成本核算




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野有蔓草 追问
2018-02-07 17:52
邹老师 解答
2018-02-07 19:03