老师,请问一下企业所得税申报填报遇到的问题 问
同学,你好 具体什么问题? 答
老师,我们一般纳税人,然后做了一笔出口业务 ,是委托 问
可以申请退税的哈 答
老师,我第三季度资产总额填不对,已经做完年报,第四 问
可以那样做的,没问题的,不影响对小微判断就行 答
请问公司生意不好没有收入,人员工资0申报,年报中要 问
您好,可以的,没有工资,就0申报 答
计入税金及附加的是那些税 问
税金及附加科目有消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费 答


建筑公司收到企业咨询费专票,增值税可以全额抵扣,企业所得税抵扣标准是什么呢?收到的咨询费发票金额限制多少呢
答: 网上查的:企业支付的请教服务费用总额不超过当年企业收入总额百分之三的部分可以作为税前扣除项目。
有个技术转让合同,技术转让合同,我知道增值税是免的,去就是主管部门儿认定,然后就是那个所得税这块儿,我看有一条儿,就是不超过500万是免的,但超过500万要减半征收,但是现在吧,是六百万,有100万是有个第三方中介机构,他说扣,给我们开个技术咨询费,你说这100万我能扣除之后,我这不600减100也是500吗?我是不用交企业所得税,是这么个概念吗?就是这个100万是否可以扣除
答: 同学你好 这个有发票就可以扣除
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
在计算企业所得税应纳税所得额准予扣除的有A.企业所得税 B.消费税 C.房产税 D.允许抵扣的增值税
答: 计算所得税应纳税所得额准予扣除的有 A.向客户支付的合同违约金 B.向税务机关支付的税收滞纳金 C.向银行支付的逾期利息 D.向公安部门缴纳的交通违章罚款









粤公网安备 44030502000945号



Lavina 追问
2023-11-02 14:08
小菲老师 解答
2023-11-02 14:09