老师你好,公司外购了月饼送给客户,应该怎么写分录

蜗牛!
于2023-11-01 17:34 发布 876次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2023-11-01 17:34
您好,借 销售费用——业务招待费 贷 银行存款
相关问题讨论
您好,借 销售费用——业务招待费 贷 银行存款
2023-11-01 17:34:53
你好; 借管理费用或者销售费用- 招待费贷银行存款
2022-10-11 09:36:11
您好,是你们收到的专票吧
2022-09-08 14:03:33
● 分录。购进月饼作为存货时,企业应当编制的会计分录为借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税额);贷:银行存款。决定以购进月饼发放给职工作为福利,企业应当编制的会计分录为借:管理费用、生产成本、制造费用、销售费用等;贷:应付职工薪酬—非货币性福利。实际发放给职工,企业应当编制的会计分录为借:应付职工薪酬—非货币性福利;贷:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税额转出)
● 缴税。增值税进项税额转出是指,购进货物改变用途或发生非正常损失,其原来已经抵扣的进项税应转出,并计入应交税费-应交增值税(进项税额转出)科目
2023-10-09 20:20:31
首先,你需要将这笔费用记入"应付账款"或者"预付账款",然后再记入"业务招待费"。具体的会计分录如下:
2023-07-22 19:27:44
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2023-11-01 17:37
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