跟供应商结算,材料数电票多开需红冲,发票已作认证抵扣,请问如何红冲?是供应商开红字信息确认单,还是购买方

Fen
于2023-11-01 14:23 发布 788次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2023-11-01 14:24
你好,双方都可以开确认单,另一方确认就可以开红字发票了
相关问题讨论
你好,双方都可以开确认单,另一方确认就可以开红字发票了
2023-11-01 14:24:33
您好!对方可以抵扣,
可以去税务局作废掉这个申请
2023-01-12 22:03:02
你好!你去年哪个蓝字是全电发票吗
2023-07-18 17:19:15
借:原材料等 负数
贷:应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
2022-02-17 10:26:40
你好,需要做进项转出的,然后红冲你的。
2022-02-17 10:11:47
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