我公司是一般纳税人,1月开票的时候把发票的税率开错了,在2月15日红字负数发票。请问:1、1月开票错的发票金额在本月是怎样申报及利润核算的?2、1月开错的发票2月开出了正数发票,这个2月开出的销项负数发票和2月开出的正数发票的账务处理是怎样的?3、由于1月开出发票的时候,进项发票没有回来,我在成本核算的时候是要做暂估入库,然后计入成本吗?那么纳税申报表上,这个暂估是怎么填写的?谢谢老师。
朱
于2018-02-05 18:43 发布 856次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-02-05 20:18
您好,1、在1月正常申报纳税,确认收入结转成本处理。2、负数发票,借;应收账款,负数,贷;主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。正数发票,借;应收账款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。3、是的,暂估计入成本,纳税申报表上,暂估成本,增值税报表不用处理,企业所得税报表按正常成本处理。
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您好,1、在1月正常申报纳税,确认收入结转成本处理。2、负数发票,借;应收账款,负数,贷;主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。正数发票,借;应收账款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。3、是的,暂估计入成本,纳税申报表上,暂估成本,增值税报表不用处理,企业所得税报表按正常成本处理。
2018-02-05 20:18:28

最后合计是负数合计吗
在对应的税率和开具的发票一栏填写负数,这种情况一般自己申报不了,得去税务局
2019-11-10 16:40:11

你好!这个你只能去上门申报。
2018-06-06 09:05:06

您好!建议你改下账上。
2017-03-14 11:54:03

你好 你们是要退税吗 金额是负数了
2020-06-15 11:53:39
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