我想问个问题金额不大20万,归还法人借款,法人之前 问
你好,提取备用金给他,别银行转让 答
老师你好,我录完了8月份凭证,显示不平,之前根据资产 问
你好,期初录入是平的吗? 答
老师,请问厂房台风后部分受损,进行修复支出十几万, 问
你好可以的!这个摊销可以扣除没问题 答
老师请问公司借款给自然人的合同需要交印花吗? 问
你好,这个是不需要缴纳的 答
老师,我司有请外边个人车拉货,直接付的款,但票是跨 问
你好,付款时就计费用。 收到票直接附在凭证后面。 答


老师好,增值税一般纳税人向外开具普通发票也交税吗?还是开具专用销项税额发票减去进项专用发票交税?
答: 你好是的 交税 还是开具专用销项税额发票减去进项专用发票交税
购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款60万元,进项税额10.2万元;另外支付购货运输费用6万元,取得运输公司开具的增值税专用发票。计算外购货物应抵扣的进项税。企业为一般纳税人
答: 您好,外购货物应抵扣的进项税 10.2%2B6*9%=10.74
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
某客运公司为一般纳税人,购买矿泉水一批,取得增值税专用发票注明价款2万元、增值税0.34万元,其中70%赠送给运送的旅客,30%用于公司集体福利。分别计算客运公司的进项税额和销项税额。
答: 您好,客运公司的进项税额=0.34*70%(员工福利的进项不能抵扣,直接入费用中) 销项税额=0.34*70%,外购商品用于赠送是视同销售,用于员工福利不视同销售,只是进项不能抵扣









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