老师,我公司的个税申报一直是这样的,比如这月发放 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问老师,假如应付账款超过五年,但是没有确定无法 问
可以的,可以转营业外收入,需要支付的时候再调整 答
老师,这种球桌转让给别人了,折旧才33万,如果卖的价 问
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 250000 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 答
老师24年12月利润表转款1万,但是资产负债表未分配 问
同学,你好 你年度是亏损的,就不用缴纳 答
你好老师,我公司属于小规模纳税人,我在个税系统里 问
多交了个税,你员工同意吗?容易被申诉。 答

建筑施工企业项目部的对公账户上产生存款利息计入什么科目,手续费计入什么科目
答: 你好! 利息计入财务费用——利息收入,手续费计入财务费用——手续费
建筑工程施工企业,项目上转账手续费做什么科目?进工程施工_合同成本吗?
答: 你好,计入财务费用——手续费核算
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
建筑施工企业挂靠方的对公账户还没开好,开工令也还没下来,但是已经发生两个月的各种费用了,建账的话从费用发生当月开启账套吗?这两个月的费用都是老板垫付的,这些费用还需要从公账重新走一遍吗?这些原始单据都要给被挂靠方?
答: 是执照下来当月开始建账,同学。 老板垫付的通过其他应付款处理。






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薛老师 解答
2018-02-04 11:23
薛老师 解答
2018-02-04 11:36