- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
相关问题讨论
你好
借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——工资,社保,公积金
2019-06-21 08:38:24
分录正确。
2018-02-03 21:11:32
借管理费用-工资
社保/公积金2670
贷应付职工薪酬5500
社保/公积金2670
借应付职工薪酬-工资
贷其他应收款6435+582+600
银存
2019-08-10 15:15:16
计入其他应收款里面就可以了
2019-06-21 15:42:57
你好,参考这个
2018-11-13 14:22:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息












粤公网安备 44030502000945号


