请问医院跟医保对账要怎么做表格,有表格模板吗 问
同学你好 这样的就行 答
老师好!请问母公司吸收合并全资子公司,子公司和母 问
你好,合并按账面价值入账还是评估? 答
朴老师,在吗??????有问题 问
同学你好,在的,是什么问题 答
老师,能远程吗?有的问题不会 问
同学,你好 远程不了。 这能这里解答。 或者有电话答疑 答
老师,母子公司之间借款利息如何抵消呢,如果两边都 问
你好,税金没有办法抵消的,这个是交给税务局的税费,不属于内部交易。 答

我17年11月份做了一张凭证,借:库存/暂估13000 .贷:银存13000 18年一月份客户给开了两张6500 的专票,我就认证过了一张票,另一张当时没有认证过去,就忘了,一月份我应该怎么做这些分录?
答: 学员你好,暂估的分录:借:库存商品 贷:应付账款-应付暂估款 如果已经通过银行付款:借:应付账款-应付暂估款 贷:银行存款 将上月暂估的予以用红字冲销,录入收到发票的分录。在暂估一笔没有收到发票的分录。
收到的一张未认证专票,误当做普票在17年12月做费用了。这张专票如果我在18年1月份认证,我在18年1月份的账里面做以下2笔,做一笔红字分录冲掉17年12月份的错误分录,另做一笔正确分录,借以前年度损益调整 应交税金-进项税额,贷记银存。这样操作可以吗?
答: 你好,你可以做一笔这个调整分录 借;应交税费(进项税额) 贷;以前年度损益调整
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
7月份冲红了去年11月份已认证的一张专票,那7月份对这张发票的税额,需要做什么凭证吗?该怎么做?
答: 你好,是取得了去年11月份认证发票的负数发票?
我10月份收到一张专用发票,当时分录是借工程施工-间接费用 应交税费-增值税-进项税额 贷:银行存款 11月份才认证了此张发票,我会计分录应该怎么做
老师,我们是一般纳税人,在认证7月份进账票时,还有两张 6月份的,可是我打开勾选认证平台时,6月份是灰色的,认证不了,那么两张6月份的票如何做账? 认证不了就抵扣不了,该怎么写分录?
老师,我司去年10月份有一张开给客户的370元的增值税票,没拿去认证,现在已经超过了180天认证期,那边不能认证了。另外这张票该怎么处理?对我司的缴税没有影响吧?





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