老师您好,我2017年12月开给对方的成本专票,名称不合规,2018年1月给我退回来啦,我上月也申报交税啦,这月直接给他开红字,然后再蓝字可以吗?对于我是销售方来说,涉及2017年的损益调整吗?谢谢老师
大头娃娃
于2018-01-31 16:04 发布 500次浏览
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学员你好,先开红字冲销在开蓝字发票是正确的,不涉及损益调整。
2018-01-31 16:31:22

你好,销售退回做这个分录就是了
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
不涉及以前年度损益调整的
2018-02-06 09:53:24

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好,购买方,销售方都不涉及以前年度损益调整的
2018-01-31 16:46:26

您好!是的,开红字发票就可以了。具体的操作你可以先电话咨询下你的软件服务商。这个需要先做个信息表,然后才能开。
2018-01-05 17:11:09
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