送心意

职称

2018-01-31 15:59

学员你好,一般没有特殊要求的都是只设置一个的,如果设置了预收和预付,每次收到发票和开具发票入账时,需要看明细账是放在预收还是预付科目。如果没有及时冲销,就会造成预付、预收和应付、应收都有数据。

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学员你好,一般没有特殊要求的都是只设置一个的,如果设置了预收和预付,每次收到发票和开具发票入账时,需要看明细账是放在预收还是预付科目。如果没有及时冲销,就会造成预付、预收和应付、应收都有数据。
2018-01-31 15:59:48
你好 你可以平时只在应收和应付核算 最后报表里面体现应收、应付、预收、预付
2020-07-14 09:01:01
应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备) 预收,预付可以根据需要设置的
2016-12-05 11:34:43
你好!预收和应收启用一个就可以,个人建议在应收账款科目下核算就可以
2016-05-12 20:26:31
最好是一家客户只通过一个科目核算,不然确实容易混乱
2019-03-31 13:01:59
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