送心意

大明明老师

职称注册会计师,中级会计师

2023-10-16 17:41

借:管理费用——工资10000  ——福利费1400  贷应付职工薪酬11400    借:管理费用 3000  贷:原材料 3000  应交税费——进项税额转出3000*0.13     借:管理费用15000  贷:累计折旧15000

上传图片  
相关问题讨论
借:管理费用——工资10000 ——福利费1400 贷应付职工薪酬11400 借:管理费用 3000 贷:原材料 3000 应交税费——进项税额转出3000*0.13 借:管理费用15000 贷:累计折旧15000
2023-10-16 17:41:35
是的,就是那样处理的哈
2023-01-03 09:09:13
您好 1.生产车间从仓库领用各种原材料进行产品的生产。用于A产品生产领用:甲材料300千克,单价12元,乙材料200千克单价20元,用于B产品生产领用,甲材料200克,单价12元,乙材料150克 单价20元 借:生产成本-A  300*12%2B200*20=7600 借:生产成本-B  200*12%2B150*20=5400 贷:原材料-甲  300*12%2B200*12=6000 贷:原材料-乙  200*20%2B150*20=7000 2、结算本月应付职工工资,按用途归集如下:A产品生产工人的工资为8000元,B产品产工人的工资为7000元,车间管理人员的工资为2000元,企业管理部门人员的工资为3000元 借:生产成本-A  8000 借:生产成本-B  7000 借:制造费用 2000 借:管理费用 3000 贷:应付职工薪酬 20000 3、按职工工资总额的14%计提职工福利费。其中:A产品生产工人为1120元,B产品生工人为980元,车间管理人员为280元,企业管理部门人员为420元。 借:生产成本-A  8000*0.14=1120 借:生产成本-B   7000*0.14=980 借:制造费用 2000*0.14=280 借:管理费用 3000*0.14=420 贷:应付职工薪酬 20000*0.14=2800 计提本月固定资产折旧,车间使用固定资产折旧800元,企业管理部门使用固定资产析旧 600 元。 借:制造费用 800 借:管理费用 600 贷:累计折旧 1400 5.以银行存款支付本月车间负担的水电费1000元。 借:制造费用 1000 贷:银行存款 1000
2022-06-19 20:04:04
一、这个需要通过应付职工薪酬——福利费科目过一下。
2019-10-20 11:46:33
购入时借固定资产 贷银行存款。计提折旧时借管理费用――福利费 贷累计折旧
2020-06-17 18:19:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...