送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-01-30 13:18

这个收入时候借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费

千落 追问

2018-01-30 13:21

是这样做没错啊,但是年初余额上的应交税费已经不正确了,该怎么调整?

袁老师 解答

2018-01-30 13:22

这个要查询是怎么错了,如果都计入收入没有计税:借:以前年度损益调整贷:应交税费

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相关问题讨论
这个收入时候借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费
2018-01-30 13:18:08
应交费税包含应交的所得税增值税附加税。 税金及附加不包含所得税和增值税。
2019-01-12 12:38:10
应收账款属于是负数,应填列在预收账款中(正数);应付账款是负数,应填列在预付账款中(正数)
2017-07-17 20:06:51
你要查找这个负数的原因,应交税费余额是负数可以是留抵造成的,应付职工薪酬负数可能是计提没通过应付职工薪酬核算直接发放了,要找到原因再进行调整。
2017-02-16 17:07:54
你们有预缴的税款或者是留底的对的 开发支出这个不可以。
2021-02-23 16:52:34
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