送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-10-12 18:01

什么原因需要进项转出

有思想的香蕉 追问

2023-10-12 18:01

您好,认证费用类的进项专票,购进的时候怎么做分录

有思想的香蕉 追问

2023-10-12 18:01

费用专票,用于个人消费

郭老师 解答

2023-10-12 18:02

借管理费用
贷应交税费应交增值税进项转出

有思想的香蕉 追问

2023-10-12 18:03

这个是转出的时候吧,购进是时候是借:管理费用  应交税费-进项税额   贷:法人  吗

郭老师 解答

2023-10-12 18:04

你好,可以的啊,如果是耕费的话,是贷应付职工薪酬,然后再做一个借应付职工薪酬贷法人

有思想的香蕉 追问

2023-10-12 18:05

可以问一下,从购进到转出到月底结转的分录吗,就是一整个流程分录

郭老师 解答

2023-10-12 18:07

借管理费用、应交税费应交增值税进项
贷、应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷,法人
借管理费用
贷应交税费、应交增值税进项转出。

有思想的香蕉 追问

2023-10-12 18:08

借应付职工薪酬贷,法人  为什么要做这一笔呢

郭老师 解答

2023-10-12 18:09

应付职工薪酬复利费。

郭老师 解答

2023-10-12 18:09

必须通过应付职工薪酬福利费。

有思想的香蕉 追问

2023-10-12 18:11

不是福利费怎么算呢

郭老师 解答

2023-10-12 18:12

不是福利费的是啥?

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相关问题讨论
这个项目是属于简易计税方法征税 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额; 进项转出不可以
2019-09-09 14:40:05
你这个是进项税额转出,才需要加计抵减这个纳税调减,这个,
2020-06-11 10:37:24
你好!最终是没错,但是这样不清晰。建议分开
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的进项税额万计算10%
2019-12-21 17:59:32
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