某公司于12月31日进行财产清查,发现下列材料账实不符: (1)甲材料账存7 800元,实存7 500元;乙材料账存2 600元,实存2 400元;丙材料账存15 860元,实存14 000元。丁材料账存25 000元,实存25 500元。原因待查。 (2)经查,甲材料短少属于收发计量不准造成;乙材料系保管人员失职造成,收到由个人赔偿现金200元;丙材料是管理不善被盗造成毁损,应转出的增值税额为241.8元,保险公司同意赔偿1 000元;丁材料为收发计量差错导致,经批准冲减管理费用。 要求:编制相关会计分录。
舒心的高山
于2023-10-10 14:30 发布 690次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2023-10-10 14:31
1借待处理财产损益300
贷原材料300
借管理费用300
贷待处理财产损益300
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贷原材料300
借管理费用300
贷待处理财产损益300
2023-10-10 14:31:21

你好
甲材料
借,待处理财产损溢40000
贷,原材料40000
借,管理费用34000
借,其他应收款6000
贷,待处理财产损溢40000
丙材料
借,原材料25000
贷,待处理财产损溢25000
借,待处理财产损溢25000
贷,管理费用25000
A产品
借,待处理财产损溢50000
贷,库存商品50000
借,其他应收款30000
借,管理费用20000
贷,待处理财产损溢50000
2020-07-03 09:23:34

你好,都可以,一般做管理费用借方红字
2020-04-26 15:02:38

你好,借;库存现金等科目,贷;管理费用(或借方红字)
2019-12-09 15:46:26

需要交增值税的。做其他业务收入里面。
2021-09-24 11:07:28
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