老师,请问下单位承担的社保费用巳做了管理费用科目(社保费),现要员工自己承担,收到员工交来的社保费怎么做会计分录呢? 7月单位缴费:借:管理费用(社保费)1000 贷:银行存款1000 9月收到员工交来社保费1000如何调整做分录? 我这样做:借:银行存款1000 贷:管理费用(社保费)1000 这样做以后业务招待费大于管理费用就申报不了企业所得税,该怎么办?
心灵美的柠檬
于2023-10-10 08:33 发布 327次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-10-10 08:34
从会计处理的角度来看,你收到员工交来的社保费,应该记入单位的收入中,而不是冲减管理费用。因此,你的会计分录应该是:
借:银行存款 1000
贷:其他应付款——员工个人社保 1000
这个分录表示你收到了一笔来自员工的社保费,但这笔费用并不是单位的收入,而是员工的个人负担部分,未来你可能需要向员工个人进行支付。
然后,在为员工支付社保费用时,你应该做以下的会计分录:
借:其他应付款——员工个人社保 1000
贷:银行存款 1000
这样的处理方式可以避免直接将员工交的社保费冲减管理费用,导致管理费用过低,影响企业所得税申报的问题。
同时,如果你希望在员工支付社保费的当月就将其从单位的收入中扣除,你也可以在收到这笔款项时做如下的会计分录:
借:银行存款 1000
贷:主营业务收入或其他业务收入(取决于你如何看待这笔收入) 1000
借:主营业务成本或其他业务成本(取决于你如何看待这笔成本) 1000
贷:应付职工薪酬或其他应付款(取决于你如何看待这笔应付款) 1000
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从会计处理的角度来看,你收到员工交来的社保费,应该记入单位的收入中,而不是冲减管理费用。因此,你的会计分录应该是:
借:银行存款 1000
贷:其他应付款——员工个人社保 1000
这个分录表示你收到了一笔来自员工的社保费,但这笔费用并不是单位的收入,而是员工的个人负担部分,未来你可能需要向员工个人进行支付。
然后,在为员工支付社保费用时,你应该做以下的会计分录:
借:其他应付款——员工个人社保 1000
贷:银行存款 1000
这样的处理方式可以避免直接将员工交的社保费冲减管理费用,导致管理费用过低,影响企业所得税申报的问题。
同时,如果你希望在员工支付社保费的当月就将其从单位的收入中扣除,你也可以在收到这笔款项时做如下的会计分录:
借:银行存款 1000
贷:主营业务收入或其他业务收入(取决于你如何看待这笔收入) 1000
借:主营业务成本或其他业务成本(取决于你如何看待这笔成本) 1000
贷:应付职工薪酬或其他应付款(取决于你如何看待这笔应付款) 1000
2023-10-10 08:34:36

可以直接合并一笔写分录
借:管理费用——业务招待费
贷:银行存款(或库存现金)
2018-08-11 11:53:40

你好; 借管理费用或者销售费用 -招待费 贷银行存款
2022-04-21 09:06:37

你好; 1. 是的。 不能抵扣 2. 价税合计入 借销售费用-招待费贷银行存款。 对的
2021-12-31 10:29:19

是的,就是那样做的
2024-09-29 10:02:35
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