境外工程,我公司4月份出口施工材料,5月报税前做了 问
6 月补开的免税发票可在 9 月申报时,在 “开具其他发票” 栏填列,同时在 “未开票收入” 栏填负数冲减 4 月已申报的未开票收入(金额一致)。 “出口应征税收入” 是指出口报关单用途确认为 “应征税” 的含税销售额,需与免税项目区分填列。 答
老师,施工企业,月末成本怎么结转呢,我这只用票做账, 问
同学,你好 税务认可的结转是什么方法呢? 按照完工比例结转。 完工比例是项目经理提供的 答
董老师,在线吗?有问题想咨询您~ 问
同学你好 老师不在线 答
您好:做9610出口的,但是在采购的时候没有发票,商品 问
有报关单(9610 按 “清单核放、汇总申报” 生成)。合规方式:1. 综试区企业享无票免税 %2B 核定征收;2. 小规模纳税人视同内销申报;3. 过渡用香港公司直采。 答
老师,公司购置了几台设备款已经支付发票也也已经 问
那个安装费还是摊销计入设备 答

老师,有2笔往来款,我司和宏盛公司一来一往,分录怎么做的|? 可以借:其他应付款-宏盛 贷:银行存款 加 借:银行存款 贷:其他应收款-宏盛?
答: 这笔往来是什么钱呢?
老师,其他应收款和其他应付款科目我只想用这其中的一个科目,其他应收款,如果老板娘借钱给公司,我分录这么写可以么?借:银行存款 贷 其他应收款
答: 你好,可以的,就是这样子做。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我发现以前的账上:股东是同一个人。做账凭证上摘要写:股东借款。借其他应收款,贷银行存款。另外的一个科目里,做账凭证上摘要写:向股东借款。分录是借:银行存款,贷:其他应付款。我总觉得摘要有问题,也不合理。你前面借了钱都没还公司。后面又做向股东借款。这样子我现在是不是要做一笔先还公司的账,再做一笔还股东的钱?
答: 你好; 你对冲下科目即可; 借其他应付款贷其他应收款
老师,一位业务员预支公款 分录:借:其他应收款7000 贷:银行存款7000 后来一年后这笔钱收不回来了,坏帐了,应再怎么写分录:
我公司购买了几箱矿泉水作为平时招待使用,已付款并已收到货,但是对方公司无法开具发票,且肯定开不了发票了。目前记账分录:借:其他应收款;贷:银行存款;那么挂在其他应收款上的余额该如何记账呢?
老师,您好,请问下挂靠项目。我们公司付款给被挂靠公司代付材料款:借:其他应收款-被挂靠公司,贷:银行存款;那挂这个其它应收款以后怎么冲账呢?
老师,前期收款,因有代付和应收的,收到对方公司的款进,做了分录,借:银行存款 贷,其他应收款,其他应收款为贷方,多收了,实际是应收款,但上月做了其他应收款,这个要怎么调整分录?








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2023-10-09 16:13
郭老师 解答
2023-10-09 16:14
稻草人 追问
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郭老师 解答
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2023-10-09 16:36
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2023-10-09 16:37