老师,我9月份收到一个进项税票已入账,现在认证的时候发现税号错了认证不了,发票联和抵扣联已经退回对方,我9月份的账要怎么更正啊

优雅的柚子
于2023-10-07 16:11 发布 845次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-10-07 16:12
你好,需要的,当时做了进项的,需要红冲。
相关问题讨论
你好,需要的,当时做了进项的,需要红冲。
2023-10-07 16:12:07
你都没有收到发票 认证平台都没有 你如何抵扣?难道人家开完之后,认证平台显示出来,你没拿到就先抵扣了,后期对方又红字了一部分,送来的发票比你先前抵扣的少,那你多抵扣那部分,你要开具红字发票信息表给对方,然后冲销多开你没拿到的发票!
2022-06-06 16:04:21
你好,你进来的发票呀,虽然他是专票,但是你可以不用在账目上体现,你可以先找单独找一个袋子装起来,什么时候认证抵扣了,什么时候入账。
2022-03-25 13:36:18
同学,你好
什么意思?就是你没有拿到纸质发票,就先抵扣了?
2022-06-06 15:47:22
你好
收到发票应该入账才正确,及时确认相关成本费用。
2025-01-19 14:51:34
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优雅的柚子 追问
2023-10-07 16:42
郭老师 解答
2023-10-07 16:44