送心意

玲老师

职称会计师

2023-10-07 10:47

已经发生的业务建议你盘点,然后将应收应付这些,要盘点准确的,可你和你的供应商客户对一下账。

Alisa 追问

2023-10-07 10:53

老板没时间和我盘点,现在已经开始有新业务,月底结账再不录入期初是不是就录入不了了,我从0开始做账很多短期借款没法入

玲老师 解答

2023-10-07 10:58

你好。首先这样是不正确的,如果咱是内账,这样可以,要是外账需要盘点准确咱再开始做账。

Alisa 追问

2023-10-07 11:03

我这就是内帐,盘点固定资产是看原值还是折旧后净值啊,内帐从0开始做怎么做啊。

玲老师 解答

2023-10-07 11:15

你好,内账可以的,只要老板同意就行。

Alisa 追问

2023-10-07 13:28

老板同意,只是我不知道银行几百万贷款怎么做进去

玲老师 解答

2023-10-07 13:37

你好借银行,贷长期借款等 

Alisa 追问

2023-10-07 13:57

钱已经花没了,这样做银行存款数就错了

玲老师 解答

2023-10-07 13:59

然后咱已经花钱的那个业务,咱不是也补上了吗?

玲老师 解答

2023-10-07 13:59

把收到借款和花钱的分录都补上就能对上了。

Alisa 追问

2023-10-07 14:12

补不上,半年没有会计了,不知道花哪了

玲老师 解答

2023-10-07 14:18

那你征求一下老板的意见内账按照老板的意见做就可以。

Alisa 追问

2023-10-07 14:28

老板说可以从零做,可是从零做我不知道这个借款部分怎么做进去,老板不懂财务

玲老师 解答

2023-10-07 14:40

你好。零做起,就是咱们期初是零就行,老板同意就可以了。

Alisa 追问

2023-10-07 14:41

如果盘点的话固定资产是盘原价值还是净值

玲老师 解答

2023-10-07 14:53

你好。按照原值来入账,然后把折旧的分录补上。

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相关问题讨论
已经发生的业务建议你盘点,然后将应收应付这些,要盘点准确的,可你和你的供应商客户对一下账。
2023-10-07 10:47:21
你好差额计入未分配利润试算平衡开始做账。
2023-04-17 09:28:02
最好盘点一下资产负债实际情况作为期初数,往下做即可
2018-05-28 22:53:43
没有期初数据直接赤字做有影响吗 这个就是错的你怎么建账
2019-07-10 21:11:08
同学你好 盘点就可以了
2023-10-31 10:40:38
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