送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-01-25 10:24

做这笔分录是出于什么情况?

左岸 追问

2018-01-25 10:45

就是上月将库存商品计入到了应付账款中 
上月是12月份,跨年了,现在该怎样处理啊 
上月分录是借:应付账款  应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款,发现借方应该是库存商品,发票已认证抵扣了

张艳老师 解答

2018-01-25 11:33

可以补做您说的那笔分录。

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相关问题讨论
做这笔分录是出于什么情况?
2018-01-25 10:24:01
你好,你可以在你之前分录的基础上做这个分录 借;银行存款 贷;预付账款
2019-01-02 18:53:47
借:库存商品 红字 借“”应交进项税
2019-03-13 10:26:58
同学你好 没有收到发票 就不确认进项税的
2021-01-18 13:09:39
根据分录显示,实际取得发票的库存商品金额为1475大于暂估的1271,怎么会出现借方负数呢?
2019-04-08 14:57:43
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