送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-24 10:30

你好,按固定资产清理做相应的增值税,附加税的申报

沉默是金 追问

2018-01-24 10:40

老师,本厂拆迁,我账务处理做了借,固定资产清理,累计折旧,货固定资产。后又做了借,拆迁补偿,贷,固定资产清理,税务要做什么?

邹老师 解答

2018-01-24 10:41

你好,拆迁补偿是需要记入营业外收入,计入利润总额申报企业所得税的

沉默是金 追问

2018-01-24 10:46

老师,我上面账务对吗,可以那样做账务吗?

沉默是金 追问

2018-01-24 10:48

拆迁补偿怎么做账务啊

邹老师 解答

2018-01-24 10:51

你好,固定资产处理可以这样处理 
收到补偿 借;银行存款  贷;营业外收入

沉默是金 追问

2018-01-24 11:05

老师,拆迁补偿款是不是要扣除费用后余下的款记入营业外收入

邹老师 解答

2018-01-24 11:05

你好,按实际收到的款项计入营业外收入

沉默是金 追问

2018-01-24 11:20

老师,那拆迁补偿做营业外收入,要全额交所得税

邹老师 解答

2018-01-24 11:24

你好,如果你利润本来就是正数,是需要全额缴纳 的

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相关问题讨论
你好,按固定资产清理做相应的增值税,附加税的申报
2018-01-24 10:30:50
你好,需要做分录 借 非流动资产基金 贷 固定资产
2019-01-28 09:29:13
你好;   1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理    贷资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得)
2021-11-22 15:19:50
你好,一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理
2022-01-27 09:34:03
你好,同学。 你评估增值部分是属于哪里来的增值,是股东投资部分,还是企业自有部分
2020-04-13 11:32:59
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精选问题
  • 老师,D为什么是错的,防御性的风险不是也是:不能随市

    您好,参考答案不太对哦,首先,D本身是正确的,并不是错误选项。防御型组织的风险是难以应对市场大变化,但具备小调整的应变力。

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  • 老师,如图,数据透视表要怎么操作呢,用的wps

    步骤 1:调整数据透视表的字段布局 先点击数据透视表区域,右侧会出现「字段列表」。 把 **“时间” 字段 ** 拖到「列」区域(生成日期列); 把 **“产品 & 工序” 字段 ** 拖到「行」区域; 把 **“数量” 字段 ** 拖到「值」区域(默认汇总方式,日期列会显示数量); 把 **“单价”“金额” 字段 ** 单独拖到「行」区域的 “产品 & 工序” 下方(或拖到「列」区域的 “时间” 右侧,后续调整位置)。 步骤 2:拆分 “单价、金额” 列(单独显示在右侧) 右键点击数据透视表中的 “单价” 字段→选择「移动」→把它移到 “总计” 列的右侧; 同理,把 “金额” 字段也移到 “单价” 列的右侧; 隐藏 “单价、金额” 对应的日期列(只保留 “数量” 的日期列)。 步骤 3:美化格式(匹配截图样式) 选中 “单价、金额” 列的标题,合并单元格并调整列宽; 对 “总计”“单价”“金额” 列的数字做格式对齐(如截图中的右对齐)。

  • 董孝彬老师,请教一个问题,怎么去预测和控制公司的

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