在出口退税系统中录入信息的时候有一张发票号码填错了,已经申报完成,这样退税会出问题吗?现在该怎么处理?
幸福源
于2018-01-22 20:43 发布 3504次浏览
- 送心意
洪老师
职称: 助理会计师
相关问题讨论

建议打电话咨询下专管员
2018-01-22 22:35:25

进入进项数据录入菜单,找到对应关联号,按发票数据录入
2018-12-28 14:04:40

您好,应该来说在基础信息里面可以修改的,实在改不了的话,您只能具体问下您当地所属税务分局
2020-03-23 12:54:12

退税系统只要申报了这条记录就基本不影响什么。只是你当时录入的票号有问题。你可以咨询当地税务局看要不要修改票号
2019-04-03 17:13:24

一、立即停止当前申报流程
首先,应立即停止当前的免退税申报流程,避免错误数据被进一步处理或提交给税务机关。
二、检查并确认错误
核对数据:仔细核对已录入的出口发票号码和增值税专用发票号码,确认是否存在录入错误。
查找原因:分析错误发生的原因,是人为疏忽还是系统问题,以便后续采取针对性措施防止类似错误再次发生。
三、修改错误数据
在系统中修改:如果系统允许,可以直接在申报系统中修改错误的出口发票号码。一般来说,在“数据管理”或“处理数据”界面,可以找到相应的修改入口。
进入“数据管理”或“处理数据”界面。
找到并选中包含错误发票号码的报关单或数据条目。
点击“编辑”或类似按钮,修改出口发票号码为正确的号码。
保存修改后的数据。
导出修改:如果系统不支持直接修改,可能需要先将数据导出到Excel等表格软件中,在表格中修改后再重新导入系统。
四、重新提交申报
在修改完错误数据后,重新进行免退税申报的提交流程。确保所有数据准确无误后,再提交给税务机关审核。
2024-08-01 20:12:24
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