送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-01-22 18:08

您好,一般情况下,借;应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。

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相关问题讨论
你好,小规模不能抵扣,计入成本费用
2022-02-22 10:43:49
嗯你好!直接开红字发票就好。正常不用更正申报
2023-07-14 15:41:38
同学你好 负数冲减后的金额申报
2022-11-01 12:01:57
同学你好,可以冲红,普票直接按原来的税率冲红,再按现在的税率补开发票。专票对方没有抵扣的,可以把发票退回来,再按原税率冲红,再按现税率补开发票。专票对方抵扣的,需要对方提供开具红字发票信息表,经对方税务局批准后,把信息表传递给贵公司,再按原税率冲红,再按现税率补开具发票。
2022-08-03 21:19:55
把2张发票附在后边 贷:主营业务收入  负数 贷:主营业务收入
2024-05-28 14:49:59
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