老师收到出口退税,挂其他应收分录,完整分录是什么 问
借,其他应收款、出口退税, 贷,应交税费,应交增值税、出口退税。 借,银行存款, 贷,其他应收款、出口退税 答
老师,我们老板有个建筑公司是在事务所代账的,我做 问
有风险:个税重复申报需补税、涉虚列成本 / 虚构劳动关系,税务稽查会牵连你; 对你影响:补个税、配合调查、影响征信 / 贷款; 拒绝借口:“税务系统会预警两处工资,需合并补税,还可能影响公司税务信用和我个人房贷 / 征信,没法提供建筑公司考勤合同,怕被稽查添麻烦”。 答
老师好,请问我退款给对方公司后,我的账务处理具体 问
超出部分调整管理费用就行 答
收到客户的款,转错,需要退回怎么做账 问
您好,这种一正一负的,不需要做账 答
发票开了6600,现在对方要求退180,那是我们直接公户 问
直接公户退180给对方,发票红冲,再重新开具6420, 答

上月开具的普通发票,次月需要红冲。对方公司需要把原来的发票退回吗?不退回的话对方公司怎么账务处理,退回的话对方公司又是怎么处理呢?谢谢
答: 对的,是的,退回来,对方自己留一个复印件来做就行,你单位确认收入,对方如果是费用的,借管理费用,贷银行存款或者其他应付款。
老师,以前给客户开的普通发票退回后本月重新开专票,是否需要账务处理?如果需要,怎么处理?
答: 你好 把你之前开普票发票的分录 做红字分录 然后在做专票借费用或者成本 贷主营业务收入 应交税费
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上月普通发票被退回,这个月作废了,怎么做账务处理
答: 您好!这个月不能作废上个月的票啊。








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