公司本月遇到点难题。12月增值税,所得税已于一月申报及缴纳,1月19日专管员让我们更正申报12月份增值税,把11月份的进项转出一部分,请问老师需要调12月的账吗,如果把转出的税额计入12月的成本会企业就会亏损,多交的所得税怎么办。
进击的熊孩子
于2018-01-19 10:41 发布 1083次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-19 10:42
你好,需要调整12月份的账务
多交的所得税可以在汇算清缴的时候申请退税
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增值税申报是依据本月销项税额减去进项税额来计算的。具体来说,本月应缴纳的增值税额等于本月销项税额减去上月留抵税额和本月进项税额。如果计算结果为正数,即为应纳增值税额;如果计算结果为负数,即为留抵税额,可以留待下月抵扣。
2023-11-09 21:11:00

你好,需要调整12月份的账务
多交的所得税可以在汇算清缴的时候申请退税
2018-01-19 10:42:20

是的,就是这两个数字的金额
2021-04-21 14:07:49

你好,可以去税局修改申报表,
2019-12-12 06:59:28

增值税的对
所得税的你有费用,所得税不能0申报了
没有工资个税可以0申报
2019-10-20 22:19:02
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