送心意

溜溜老师

职称,中级会计师,初级会计师

2018-01-18 13:36

学员,你好。出差时凭借支单经领导签字后,出纳人员支付借支款项。出差人员出差回来后凭差旅发票进行报销,多退少补。出差前借支单经审核无误,出纳支付后,会计人员  借:其他应收款  贷:库存现金或银行存款 (看实际从哪支付出去的)  差旅人员回来后,根据他所在部门 和实际差旅费用  借:管理费用 或销售费用 或其他部门费用   贷:其他应收款   差额计入  银行存款或库存现金

玻璃海 追问

2018-01-18 13:40

老师,会计分录我会做,主要是搞不懂这手续的办理,若是写了借支单,等出差人员回来报销时借条还要还人家吗?人家要借条那我没有凭证入账了!

溜溜老师 解答

2018-01-18 16:01

@玻璃海:不需要给借支单给他,借支单直接当时已经入账了。如果差旅人员觉得可能不收到借支单心里不放心,可以让他在出差回来的报销单上签字注明就可以了。

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学员,你好。出差时凭借支单经领导签字后,出纳人员支付借支款项。出差人员出差回来后凭差旅发票进行报销,多退少补。出差前借支单经审核无误,出纳支付后,会计人员 借:其他应收款 贷:库存现金或银行存款 (看实际从哪支付出去的) 差旅人员回来后,根据他所在部门 和实际差旅费用 借:管理费用 或销售费用 或其他部门费用 贷:其他应收款 差额计入 银行存款或库存现金
2018-01-18 13:36:37
你好,可以些借支差旅费? 出差回来拿发票报销做账,多退少补
2018-01-18 14:20:58
问题一: 张某某借款时,需要填写借款单据,并经过财务部审核后领取现金。 张某某出差期间,需要将相关费用单据(如机票、住宿、招待费等)保存好,以备后续报销使用。 张某某返回后,需要到财务部办理报销手续,填写报销单据,并提交相关费用单据。 财务部需要对报销单据进行审核,确认无误后进行报销处理,并将现金交还给张某某。 问题二: 张某某收到原始单据后,需要填写报销单据。 报销单据是用于记录出差期间发生的费用,并作为报销的凭据。 报销单据通常包括出差时间、地点、费用明细等内容,需要详细填写。 填写完毕后,需要将报销单据提交给财务部进行审核和报销处理。
2023-11-29 15:20:00
同学你好,现金付讫章说明这笔差旅费先开始支付的时候出纳付的现金给员工,收据表示收到退回的50元
2020-05-03 13:58:47
你好!收回20元是 应该写的
2019-07-18 16:32:12
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