公司8月31号付款购买了一批红酒,对方开了专票,我是按照付款日期做了账,还直接做了进项税额转出,发票是9月1号才开的,那我这个进项税额转出要不要改到9月份去做呢?
li
于2023-09-11 09:38 发布 296次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-09-11 09:39
你好,这个是在九月份做的
相关问题讨论

这个项目是属于简易计税方法征税 吧
2018-01-15 16:12:45

您好
纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;
进项转出不可以
2019-09-09 14:40:05

你这个是进项税额转出,才需要加计抵减这个纳税调减,这个,
2020-06-11 10:37:24

你好!最终是没错,但是这样不清晰。建议分开
2023-12-06 08:12:06

你好,是按5的进项税额万计算10%
2019-12-21 17:59:32
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li 追问
2023-09-11 09:40
东老师 解答
2023-09-11 09:40