公司8月31号付款购买了一批红酒,对方开了专票,我是按照付款日期做了账,还直接做了进项税额转出,发票是9月1号才开的,那我这个进项税额转出要不要改到9月份去做呢?

li
于2023-09-11 09:38 发布 364次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-09-11 09:39
你好,这个是在九月份做的
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你好!最终是没错,但是这样不清晰。建议分开
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的进项税额万计算10%
2019-12-21 17:59:32
你好,开了负数发票,借应付账款,
贷原材料,
应交税费,应交增值税进项转出。应该是做这个。
2024-06-25 11:04:23
你好; ;要在附表2里面去写其他栏次 转出的金额的
2023-07-07 18:05:49
对的,同学,是这样的
2023-01-16 09:56:01
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2023-09-11 09:40
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2023-09-11 09:40