- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2023-09-10 16:59
借:固定资产
应交税费-待转进项税
贷:应付账款-供应商 100万
借:应付账款-供应商30
应交税费-增值税-进项
贷:银行存款30
应交税费-待转进项税
借:应付账款-供应商50
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借:应付账款-供应商50
贷:银行存款50
2023-09-10 16:59:58
对,一般是收到发票之后记固定资产,要是已经在使用了也可以先做账的。
2019-11-09 10:36:00
你好!货收到了吗?如果收到就计入固定资产管理
2016-07-13 13:10:43
你好,3月分录
借:预付账款
贷:银行存款
取得发票,再做固定资产,冲减预付账款
2020-04-02 15:07:17
你好1; 资产收到了没有; 没有收到做预付账款; 可以的
2023-03-30 14:06:46
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