送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2023-09-10 06:43

您好

往来账款科目设置中,有“一预到底”的说法,没有“一应到底”的说法哈

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2023-09-10 08:01

如果没有一应到底的说法,那么假如:
甲公司2023年6月1日销售给乙公司一批价值5万元的货,乙公司未付款,此时会计分录:借应收账款50000 贷:库存商品50000;6.3日乙公司付款6万元,一是偿还上次的5万元,而是预付1万元继续购买甲公司的货物。那么在这种种情况下,6月3日的会计分录应该怎么做?①借:银行存款6万元  贷:应收账款5万  贷:预付账款1万  ②借:银行存款6万  贷:应收账款6万
老师请问上述案例中,①和②哪个是会计实务中的操作方法,还是另有其他的会计分录方法
谢谢

bamboo老师 解答

2023-09-10 08:28

②借:银行存款6万 贷:应收账款6万
这样做账务处理就可以了哈

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2023-09-10 09:14

老师,如果这样的话,是不是就是说:在同一个客户/供应商业务中,如果第一次用的是什么往来科目,那么今后都用同一科目进行做账,应收或预收只用其中一个;应付或预付只用其中一个,至于用哪一个,看看与该客户的第一笔往来业务用的是哪一个科目。可以这样理解吗

bamboo老师 解答

2023-09-10 09:15

可以这样理解的哈 这样不会乱
不然同一个往来单位一会这个科目一会那个科目  很容易乱套

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2023-09-10 09:24

谢谢老师,那么是不是也可以理解成可以有“一应到底”。(* ̄︶ ̄)

bamboo老师 解答

2023-09-10 09:36

可以这样理解哈 但是一般不这么表述

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2023-09-10 09:45

老师,不好意思,我再进一步提问一个假设性的问题。
    如果一个外部公司A既是公司原材料/库存商品的供应者,又是公司产品的客户(不知道实务中有没有这个问题)。那么在做账的时候,对于A公司是不是作为供应商和作为客户分开记账。比如,作为供应商,发生往来时用应付/预付账户;作为客户,发生往来时用应收/预售账户。
    在看账本的时候,针对这个公司A,当看到会计科目是应收/预收的时候,知道是向这个A公司销售产品发生的往来;当看到会计科目是应付/预付的时候,知道是从这个A公司采购发生的往来。
    十分感谢老师

bamboo老师 解答

2023-09-10 09:46

A既是公司原材料/库存商品的供应者,又是公司产品的客户

那最好是分开记账 体现销售多少 采购多少 然后可以合并收支
实际工作中这种业务比较少 

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2023-09-10 10:21

老师,
①分开记账是不是就是我问的那样:采购用应付/预付,销售用应收/预售。
②合并收支是什么意思?具体怎么操作,这个看不懂
再谢!

bamboo老师 解答

2023-09-10 10:24

是的
比如应收10 应付12  那就支付给对方12-10=2

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您好 往来账款科目设置中,有“一预到底”的说法,没有“一应到底”的说法哈
2023-09-10 06:43:46
您好! 有的财务软件可以直接关联合同,凭证直接关联合同。 可以设置明细项目哪个合同,什么款项,再就是摘要里写清楚写。或者单独做个回款台账的表格
2022-11-27 17:32:16
同学你好,登记T型账的时候,做到一级科目就行了。
2023-09-23 22:56:35
您好!就是不做应付,只用预付
2023-12-07 10:36:24
您好,不知道您是说的什么问题,如果只是就用要应付账款一个科目,借方是提前付给对方的,贷方是应该付给对方的钱
2023-09-11 06:00:47
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